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    我國上市公司2017年執行企業內部控制規范體系
    情況分析報告正式發布

     2018年11月9日 來源:會計司

      為全面掌握我國上市公司執行企業內部控制規范體系情況,日前,財政部會同證監會對滬深兩市3485家上市公司公開披露的2017年度內部控制報告進行了系統分析,并發布《我國上市公司2017年執行企業內部控制規范體系情況分析報告》(以下簡稱《分析報告》)。

      總體來看,在3485家上市公司中,共有3245家上市公司公開披露了內部控制評價報告,占比93.11%。其中,3177家內部控制自我評價結論為整體有效,2602家聘請會計師事務所進行了內部控制審計,并有2596家被出具無保留意見。企業內部控制規范體系在上市公司得到有效運行。

      《分析報告》同時指出,部分上市公司仍存在披露的內部控制缺陷整改不到位,隱瞞、虛報內部控制缺陷,披露內部控制缺陷時僻重就輕,報告披露不夠及時、格式不夠規范等問題,一定程度上反映出內部控制建設在部分上市公司尚未得到應有的重視,影響了上市公司內部管理水平和防御風險能力的進一步提升。

      下一步,財政部將會同證監會等監管部門,持續關注企業內部控制規范體系在上市公司的執行情況,在不斷完善企業內部控制規范體系的同時,督促和引導上市公司不斷加強內部控制建設,提高上市公司合規經營與防御風險能力,為全面打贏防范化解重大風險攻堅戰提供有力保障。

      附件:我國上市公司2017年執行企業內部控制規范體系情況分析報告

     

    附件下載:

     

    我國上市公司2017年執行企業內部控制規范體系情況分析報告.pdf

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